Inspirado por Excelencia e Innovación

El Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, es una asociación fundada en el año de 1977, y desde sus orígenes ha tenido como fin primordial promover el mejoramiento profesional de sus miembros, por medio de la divulgación e intercambio de conocimientos, experiencias y nuevas técnicas entre sus asociados, así como también dignificar el ejercicio de la profesión.

El Instituto agremia a la mayoría de los Auditores Internos del sector público y un grupo importante del sector privado costarricense del campo bancario, financiero, industrial y comercial. Además, nuestro Instituto forma parte de la Federación Latinoamericana de Auditoría Interna (FLAI) y del Institute of Internal Auditors (IIA) desde 1994, organismo internacional que agrupa a más de ciento cincuenta mil miembros a nivel mundial.

PROPÓSITO

El Instituto es una asociación creada con el propósito de:

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Meyling León MedinaDirectora Ejecutiva

CONSEJO DIRECTIVO

MSc. David Galán Ramírez

Presidente

Auditor Interno Corporativo del Grupo Financiero BAC Credomatic, Ex-Auditor General del Banco Central de Costa Rica y actualmente Presidente del I nstituto de Auditores Internos de Costa Rica. Ha desempeñado posiciones gerenciales en equipos de alto rendimiento en una Big Four y en la Industria Financiera, implementando de forma exitosa técnicas modernas de aseguramiento y asesoría. Es Contador P úblico, Ingeniero en Sistemas, con una Maestría en Tecnologías de Información y otra Maestría en Economía. Es PAG y SEP por INCAE Business School y cuenta con una Especialización en Finanzas por e sa misma Universidad, además, es CFO E xecutive por la University of Chicago Booth of Business, Illinois- USA. Ha dictado conferencias a nivel internacional, escrito artículos y llevado a cabo investigaciones sobre auditoría, riesgos, tecnología y economía.
Es bilingüe Español – Inglés.

Mag. Rubén Lévano Calvo

Vicepresidente

Contador Público Autorizado, cuenta con dos licenciaturas una en Administración Financiera y otra en Contaduría Pública, así como con una Maestría en Gestión y Finanzas Públicas.

Más de 15 años de experiencia en el ejercicio profesional de la auditoría interna y externa tanto en el sector público como privado; actualmente se desempeña como director del Área Financiera-Administrativa de auditoría interna en el sector público.

Especialista en las áreas de administración financiera, contabilidad, auditoría, control interno y riesgos; lo cual le ha permitido desempeñarse desde el año 2014, como profesor universitario.

Dr. José Joaquín Vargas Guerrero

Tesorero

Auditor General
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Doctor en Ciencias de la Administración Universidad Estatal a Distancia, Bachiller en Ingeniería Informática, Maestría en Economía Énfasis Banca y Gestión de Riesgos, Licenciatura en A dministración de Negocios énfasis Contaduría Pública, Licenciatura en Administración de Negocios énfasis Dirección de Empresas y Finanzas Amplia experiencia y habilidades para evaluar de manera objetiva y sistemática los procesos, áreas de mejora, fortalecimiento de los controles internos y proporcionando recomendaciones prácticas que ayuden a la Administración Activa a alcanzar sus objetivos estratégicos.

MBA. Priscila Aguilar Quirós

Secretaria

Master Internacional en Administración de Negocios y Liderazgo Estratégico en Navarra, España.
MBA en Finanzas y una licenciatura en Contaduría Pública.
Tiene más de 18 años experiencia en Auditoría Interna y Externa, efectuando funciones de análisis, preparación y presentación de informes de auditoría financieros, manejo de riesgos y control interno. Conocimiento y dominio de regulación local y extranjera.
Algunas de las áreas a destacar son auditoría de servicios financieros, Retail, mercado bursátil y entidades reguladas, con experiencia en ciberseguridad y amplio conocimiento en administración del riesgo. Actualmente se desempeña como Gerente de Auditoría Interna de Grupo Unicomer.

MBA. Ronald Fernández Romero

Vocal

Licenciado en Contaduría Pública – Máster en Administración de Negocios – Especializaciones en: Ciencia de Datos en R, Estadística, Proyectos, Tributaría, Riesgo y Riesgo Operativo y actualmente estoy cursando una Maestría en Inteligencia Artificial. 23 años de carrera profesional en Auditoría Interna: en el Banco Nacional (5 años de analista de auditoría y 12 años como Supervisor), Subauditor Interno (año y 6 meses) y Auditor Interno del Ministerio de Hacienda (3 años y 6 meses) Contador Nacional de Costa Rica entre el 15 de enero del 2019 al 14 de setiembre del 2020. -CPA- CPI – CIA- COSO ERM- COSO 2013- ISO 27001-2022- COBIT 2019- Introduction Cybersecurity- Scrum para Auditoría Ágil- Leanding People & Change Management (INCAE).

FISCALÍA

Lic. Ricardo Jiménez Godínez

Fiscal

Contador Público Autorizado, cuenta con una Maestría en Contaduría Pública, posee certificaciones en COSO, COSO ERM y Calidad; es miembro activo del Colegio Contadores Públicos de Costa Rica, del Colegio Contadores Privados de Costa Rica y
the Institute of Internal Auditors. Se desempeña como Auditor Interno en el sector público, con más de 30 años de experiencia laboral en administración financiera contabilidad, auditoria interna y externa controles operativos, financieros y riesgos, ha laborado en varias instituciones privadas y públicas.

MBA. José Daniel Rodríguez Sáenz

Fiscal Suplente

Master en Dirección Estratégica.
He trabajado para Firmas de Consultoría y Auditoría mundialmente reconocidas como Deloitte, EY y Moore Stephens donde he acumulado una experiencia de más de 15 años en desarrollo y supervisión de auditorías financieras, evaluaciones de riesgos, revisiones de eficacia operativa de los sistemas de control interno, diagnósticos de cumplimiento de normativa financiera y
regulatoria.
He liderado proyectos relacionados con trabajos de atestiguamiento, análisis de riesgos financieros, evaluación de riesgos y de sistemas de control interno, procesos de implementación de normativa, restructuración de departamentos financieros, consultorías de tratamientos contables y fiscales, entre otros.
Líder de la Dirección de Auditoría Interna de la Bolsa Nacional de Valores, reenfocando la estructura de revisión y generando valor en las revisiones de procesos operativos, estratégicos y de gobernanza, así como realizando evaluaciones de madurez del Gobierno Corporativo, Sistema de Gestión de Calidad, Continuidad de Negocio, Gestión de Riesgos, entre otros.

COMITÉS DE TRABAJO

Comité de Desarrollo Profesional

Rubén Lévano Calvo, Coordinador

Nogui Redondo Aguilar

Leonor Cordero Fuentes

Ericka Mora Quirós

Comité Editorial

Priscilla Aguilar Quirós, Coordinadora

Juan Gabriel Valerín Machado

Congreso Nacional de Auditoría Interna - CONAI

David Galán Ramírez, Coordinador

Ruben Lévano Calvo

Jose Joaquín Vargas Guerrero

Sonia Sandoval Obando

Erika Mora Quirós

Comité Incorporación y Promoción

Priscila Aguilar Quirós, Coordinadora

Nogui Redondo Aguilar

Paola Mejía Rivera

Comité Financiero

José Joaquín Vargas Guerrero, Coordinador

Alejandro Alvarado Valverde

Adolfo Cortés Araya

José Francisco Escobedo Valerio

Luis Orlando Araya Carranza

Moisés Mejías Cubero

Comité Modernización

Fernando Mills Moodie

Nogui Redondo Aguilar

Juan Gabriel Valerín Machado

Maureen Navas Orozco

Comité Plan Estratégico

Ronald Fernández Romero - Coordinador

Leonor Cordero Fuentes

Gabriel Hidalgo Caballero

Estatuto

Conozca el estatuto que regula el funcionamiento de nuestro Instituto.

VER ESTATUTO

Reglamento del Consejo Directivo

Conozca el reglamento que regula nuestro Consejo Directivo.

VER REGLAMENTO

Código de Ética

El propósito del Código es promover una cultura ética en la profesión de auditoría interna.

VER CÓDIGO

Reglamento para la presentación y atención de denuncias

Con la finalidad de disponer de regulaciones para la presentación y atención de denuncias, ante el IAICR y ante la fiscalía se establece el presente reglamento.

VER REGLAMENTO

Reglamento Electoral

Conozca el reglamento electoral

VER REGLAMENTO

Informe del Consejo Directivo

Informe del Consejo Directivo – Asamblea General Ordinaria AO-01-2024

VER INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO

Informe de Tesorería

Informe de Tesorería – Asamblea General Ordinaria AO-01-2024

VER INFORME DE TESORERÍA

Estados Financieros Auditados

Estados Financieros Auditados de la Asociación al 31/12/23.

VER ESTADOS FINANCIEROS

Informe de Fiscalía

Informe de Fiscalía – Asamblea General Ordinaria AO-01-2024

VER INFORME DE FISCALÍA